財(cái)務(wù)管理部首次對本部財(cái)務(wù)工作開展內(nèi)部檢查

財(cái)務(wù)管理部首次對本部財(cái)務(wù)工作開展內(nèi)部檢查

發(fā)布日期:2024-09-24 瀏覽次數(shù):827

9月18日至20日,財(cái)務(wù)管理部邀請部分子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對公司本部財(cái)務(wù)工作開展內(nèi)部檢查。

在進(jìn)行檢查前,財(cái)務(wù)管理部首先確定了此次檢查的目標(biāo)和范圍、明確分工及準(zhǔn)備檢查的財(cái)務(wù)資料。按照檢查計(jì)劃,檢查人員認(rèn)真對公司的賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)流程進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)核和查閱,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通、整理和分析,并形成檢查報(bào)告。

此次內(nèi)部檢查是公司財(cái)務(wù)管理部在對子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)垂直檢查基礎(chǔ)上開展的創(chuàng)新工作,旨在通過內(nèi)部上下互查,讓財(cái)務(wù)人員了解公司整體業(yè)務(wù)流程及財(cái)務(wù)狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正可能存在的會(huì)計(jì)核算瑕疵和潛在的會(huì)計(jì)差錯(cuò),保障公司資產(chǎn)的安全和完整,更為后續(xù)提高公司財(cái)務(wù)管理水平提供有力支持。(財(cái)務(wù)管理中心/崔飛  供稿)